
为了规范成都市温江区供销联社机关、直属社有企业和协会内部审计工作,区供销联社根据有关规定,结合系统工作实际,研究制定了《成都市温江区供销合作社联合社内部审计制度(试行)》,并于5月10日经联社党组会研究通过。
审计监督是推进依法理财、合法经营,保证资产安全,保护负责人的有效举措。按照区供销联社内部审计制度规定,我社成立了审计组,对区供销系统的经营情况、资产使用情况及财务收支核算合规性、真实性、合法性进行审计监督。制度规定每年至少对一个单位开展年度财务审计,监督其资金管理使用情况及资产运营、资产租赁以及合同签订等,并对单位内部财务制度的健全性、有效性及风险管理进行评审,对法人代表经济责任审计,对单位是否执行国家有关法律法规、财经制度进行监督。派驻纪检组将对财经法规宣传、重点项目建设、涉农资金使用等重点内容的审计实行回访监督,全面了解审计组廉洁从审情况,规范权力运行。同时对审计中查处的违规问题进行溯源追究,及时向区纪委移交问题线索。
内审制度的制订进一步加强了区供销系统企业的经营管理,有效防止了社有资产的流失,促进直属单位负责人廉洁自律,为温江供销综合改革发展提供坚实保障。